1886年,前身为英国创建的北海普仁医院,1952年北海市人民政府接管更名为北海市人民医院。是广西医科大学第九临床医学院、第九附属医院,是集医疗、教学、科研、预防保健、急救和技术指导于一体的北海市唯一的国家三级甲等综合医院,承建国家(海上)紧急医学救援队,是国家脑卒中筛查与防治基地、中国胸痛中心认证医院、国家住院医师规范化培训基地、国家级母婴优质服务单位、全国规范化消化内镜诊疗培训基地、国家急性上消化道出血救治快速通道救治基地。北海市产科质量控制中心、麻醉质量控制中心等37个市级质量控制中心挂靠在医院。
(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。
(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普、养老等医疗卫生服务。
(三)承担重大活动医疗保障任务、突发公共事件医疗卫生救助及协助开展广西海上紧急医学救援工作。
(四)经举办主体和有关部门批准,承担卫生技术对口支援及医疗联合体建设工作,负责对基层医疗机构进行业务指导,建立合作关系。
(五)承担医学人才教育培训、院校医学教育、毕业后医学教育(住院医师规范化培训)和继续医学教育工作;开展临床医学与基础医学研究,推动医学科技成果转化。
全院在职职工2825人,专业方面技术人员2435人,其中卫技人员2349人。有高级职称424人,其中正高职称66人,副高职称358人,研究生以上学历354人。目前有和平院区和银滩院区两个院区。编制床位2000张,实际开放1578张。总建筑用房面积240353.32㎡(和平院区115744.84㎡,银滩院区124608.48㎡)。配备目前国际最先进的PET-CT、进口320排640层螺旋CT、3.0T及1.5T磁共振、ARTIS ZEEGO III医用血管造影X射线机、医用电子直线加速器、数字化X线成像摄影系统(DR)等先进医疗设施约3000台(套)。
医院设临床医技科室54个。拥有儿内科、急诊医学科、神经内科、麻醉科、产科、骨科、医学影像科、耳鼻咽喉头颈外科、心胸外科等9个自治区临床重点(建设)专科;急诊医学科、感染性疾病科、产科、骨科、心胸外科等5个自治区重点培育学科;内分泌代谢科、心血管内科、神经外科、神经内科等4个北海市临床重点专科。
2024年我院总收入148,769.84万元,总支出148,769.84万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。
(一)2024年我院预算总收入较上年同比增加9,711.93万元,增长6.98%,根本原因是:
1.一般公共预算拨款2024年预算总收入3,243.22万元,同比增加1,663.6万元,增长105.32%。变动原因一是北海市人民医院重点项目建设配套资金(北海市人民医院异地扩建项目)专项债券利息2024年项目资产金额来源于一般公共预算支出;二是2024年部门预算新增退休干部春节慰问经费23.76万元、基础性绩效工资增量(非财政统发)548.17万元,以前年度均通过预算追加方式解决;三是2024年机关事业单位基本养老保险缴费1,272.37万元,同比增加76.32万元,原因为在职在编人员社保基数较上年增加。
2.2024年政府性基金预算拨款收入0万元,同比减少2,073.47万元。变动问题大多是2024年北海市人民医院重点项目建设配套资产金额来源于一般公共预算支出。
3.2024年我院事业收入145,000万元,同比增加10,734.90万元,增长8%。变动原因是银滩院区住院部已投入到正常的使用中,医疗收入会有所增长。
4.2024年我院另外的收入526.62万元,同比减少613.09万元,下降53.79%。变动问题大多是2023年饭堂实际收入为443.27万元,2024年饭堂收入预计增加83.35万元,增长18.80%。
(二)2024年我院预算总支出较上年同比增加9,711.93万元,增长6.98%,根本原因是:
1.我院2024年基本支出54,525.18万元,2023年47134.99万元,同比增加7390.19万元,增长15.68%。变动问题大多是2023年我院银滩院区住院大楼投入到正常的使用中,需增加人手和日常运行费用。
2.我院2024年项目支出94,244.66万元,2023年91,922.92万元,同比增加2321.74万元,增长2.53%。变动原因是2024年我院银滩院区住院部全面投入到正常的使用中,患者救治人数增加,专用材料费也增长。
我院2024年总收入148,769.84万元,较上年增长6.98%,根本原因一是2024年专项债券利息项目资产金额来源于一般公共预算支出,2023年项目资产金额来源为政府性基金预算;二是2024年部门预算新增退休干部春节慰问经费、基础性绩效工资增量(非财政统发),以前年度均通过预算追加方式解决;三是2024年机关事业单位基本养老保险缴费同比上年增加,原因为在职在编人员社保基数较上年增加;四是我院银滩院区住院部全面投入到正常的使用中,医疗收入有所增长。
我院2024年总支出148,769.84万元,较上年增长6.98%,根本原因是银滩院区住院部全面投入到正常的使用中,患者就诊人数增加,医院运营费用随之增长。运营费用最重要的包含医院的人员经费、水电费及专用材料费等。
我院2024年财政拨款总收入3,243.22万元,总支出3,243.22万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年减少11.22%,根本原因是财政承担我院异地扩建项目政府专项债券利息较上年减少。财政拨款总支出较上年减少11.22%,根本原因财政承担我院异地扩建项目政府专项债券利息较上年减少。
我院2024年一般公共预算支出共3,243.22万元,较上年增长105.32%,根本原因是:
1.2024年北海市人民医院重点项目建设配套资金(北海市人民医院异地扩建项目)专项债券利息项目资金的来源与上年不同,其中2024年的904.22万元来源于一般公共预算支出,2023年的2073.47万元为政府性基金预算。
2.2024年部门预算新增退休干部春节慰问经费23.76万元、基础性绩效工资增量(非财政统发)548.17万元,以前年度均通过预算追加方式解决。
3.2024年机关事业单位基本养老保险缴费1,272.37万元同比增加76.32万元,原因为在职在编人员社保基数较上年增加。
我院2024年一般公共预算基本支出共2,049.00万元,较上年增长54.39%,根本原因是新增基础性绩效工资增量经费及退休干部春节慰问经费。详细情况为:
1.我院2024年绩效工资(30107)548.17万元,新增基础性绩效工资增量经费,2024年部门预算新增项目,以前年度均通过预算追加方式解决。
2.我院2024年机关事业单位基本养老保险缴费(30108)1,272.37万元,2023年机关事业单位基本养老保险缴费1,196.05万元,同比增长76.32万元,增长6.38%,因在职在编人员社保基数较上年提高。
1.我院2024年离休费(30301)29.25万元,2023年离休费36.29万元,同比减少7.04万元,下降19.40%,根本原因为1名离休人员亡故。
2.我院2024年生活补助(30305)175.45万元,2023年退休生活补助为94.86万元,同比增加80.59万元,增长84.96%。根本原因是退休人数增加及生活补助标准提高及退休人员增加。
3.我院2024年其他对个人和家庭的补助(30399)23.76万元,新增退休干部春节慰问经费,2024年部门预算新增项目,以前年度均通过预算追加方式解决。
我院“三公”经费、会议费和培训费主要来自于事业资金,未安排一般公共预算拨款。
我院政府性基金预算支出共0万元,较上年减少100%,根本原因是2024年北海市人民医院重点项目建设配套资金(北海市人民医院异地扩建项目)专项债券利息项目资产金额来源于一般公共预算支出。
我院相关运行经费预算安排情况:2024年事业单位相关运行经费预算888.93万元,占基本支出预算1.63%,同比增加37.35万元,增长4.39%。大多数都用在单位为保证日常运转发生的基本支出,如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。
2024年政府采购预算66,455.70万元,2023年政府采购预算74,472.82万元,同比减少8,017.12万元,下降10.77%。其中:政府集中采购预算1,144.60万元,占政府采购预算的1.72 %,同比减少495.68万元,下降30.22%,下降的根本原因是2024年保安外包服务经费政府采购所属品目名称为“保安服务”,划分为分散采购。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购58,721.22万元,占政府采购预算88.36%;工程采购1,400万元,占政府采购预算的2.11%,服务采购6,334.48万元,占政府采购预算的9.53%。
我院现有车辆23辆,其中17辆为医疗用车、6辆为公务用车。单位价值50万元以上通用设备100台(套),单位价值100万元以上专用设备137台(套)。
1.我院2024年所有项目支出全方面实施绩效目标管理,涉及北海市本级项目92个,预算资金94,244.66万元。
重点项目:项目名称为北海市人民医院重点项目建设配套资金(北海市人民医院异地扩建项目),预算资金904.22万元,2024年度绩效目标为按时完成专项债券本金及利息的还款,确保医疗活动正常有序开展。设1条数量指标:数量指标债券利息偿还数量(≥4笔);设1条质量指标:质量指标利息的合规性(严格按照政府债券使用协议内年利率执行);设1条时效指标:时效指标每一笔偿还时间(每年2月、5月、6月、8月、11月、12月);设1条成本指标:成本指标项目经费使用在预算范围内(=100%);设1条社会效益指标:社会效益指标医院的正常运转(确保),设1条可持续效益指标:可持续效益指标医院经济行为的合规性(逐步的提升);设1条满意度指标:满意度指标群众满意度(≥85%)。
三、营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“营收”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。